Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0029 spotreba elektriny škola 1.1.-31.1.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 455,71 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0041 faktúra k zálohovej faktúre teplo 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 720,00 € 14.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0035 servis výťah škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 13.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0025 nedoplatok teplo škola 2023 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 151,87 € 12.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0031 členské SANET Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 09.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0028 dátové služby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0027 služby pevnej siete Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,58 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0026 servis výťah škola 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 06.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
02 objednávka na energetický certifikát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Eneco, s.r.o. 36468002 3 300,00 € 05.02.2024 07.02.2024 Objednávka
DFS/24/0001 vstupenky na divadelné predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 176,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0022 spotreba vody škola 20.12.2023-30.01.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 738,85 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0023 spotreba vody ŠI 20.12.2023-30.01.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 803,84 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0024 LVK Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAULIT, s.r.o. 36777729 5 550,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0020 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0021 záloha plyn šI 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 602,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0019 správa počítačovej siete 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0017 BOZP 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 31.01.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0016 vývoz odpadu Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 31.01.2024 23.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0018 fakúra teplo škola 1/24 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 720,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0015 servis výťah škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 29.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 »