58 |
Objednávame si toaletný papier TORK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
468,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
59 |
Objednávame si notebook ASUS X515 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
592,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0251 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
dezinfekcia priestorov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
BOZP 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
poistné internát 1.Q/2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
202,24 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
antigenové testy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
36716871 |
|
770,40 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
USB relé BOX |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
53 |
Objednávame si antigénové testy a respirátory |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
36716871 |
|
770,40 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
54 |
Objednávame si USB spínacie relé U1CRB |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0243 |
výťah internát 10.-12./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
55 |
objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0242 |
vysávač Karcher |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 418,23 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
oprava havarijného stavu ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 125,77 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
tlačiareň |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
412,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0237 |
dátové služby 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0236 |
pevná linka 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,69 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
50 |
Objednávame si vysávač Karcher T10/1 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |