DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 580,94 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka | |||||
DFS/22/0021 | stravné lístky 11-12/2022 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 28,75 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/22/0437 | stravné lístky 11-12/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 552,19 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/22/0312 | stravné lístky 9/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 955,95 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/22/0015 | stravné lístky 9/2022 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 50,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
167/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 005,94 € | 31.08.2022 | 10.09.2022 | Objednávka | |||||
130/22 | Stravné lístky pre zamestnancov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 895,94 € | 29.06.2022 | 16.08.2022 | Objednávka | |||||
DFB/22/0266 | stravné lístky 8/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 528,44 € | 03.08.2022 | 06.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
144/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 555,94 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Objednávka | |||||
DFS/22/0013 | stravné lístky 8/2022 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 27,50 € | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/22/0231 | stravné lístky 7/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 801,44 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/22/0009 | stravné lístky 7/2022 zo SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 94,50 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/22/0166 | stravné listky ŠK+ŠI 4/2022, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 269,94 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/22/0007 | stravné lístky zo SF 4/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 80,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
091/22 | Stravné lístky pre zamestnancov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 349,94 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Objednávka | |||||
DFS/21/0005 | stravné lístky SF 03/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 315,50 € | 08.04.2021 | 12.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0009 | stravné lístky 05/21 SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 137,25 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFS/21/0025 | stravné listky zo SF 12/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 139,50 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0472 | stravné listky ŠK+ŠI 12/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 210,04 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/21/0254 | stravné lístky ŠK+ŠI 8/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 831,49 € | 03.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra |