DOXX-Stravné lístky, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
  • IČO: 36391000
  • Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
231/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 580,94 € 07.12.2022 15.12.2022 Objednávka
DFS/22/0021 stravné lístky 11-12/2022 zo SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 28,75 € 13.12.2022 15.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0437 stravné lístky 11-12/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 552,19 € 13.12.2022 14.12.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0312 stravné lístky 9/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 955,95 € 09.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFS/22/0015 stravné lístky 9/2022 zo SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 50,00 € 09.09.2022 13.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
167/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 1 005,94 € 31.08.2022 10.09.2022 Objednávka
130/22 Stravné lístky pre zamestnancov. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 1 895,94 € 29.06.2022 16.08.2022 Objednávka
DFB/22/0266 stravné lístky 8/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 528,44 € 03.08.2022 06.08.2022 Juraj Budiš Faktúra
144/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 555,94 € 01.08.2022 06.08.2022 Objednávka
DFS/22/0013 stravné lístky 8/2022 zo SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 27,50 € 03.08.2022 05.08.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0231 stravné lístky 7/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 1 801,44 € 30.06.2022 07.07.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFS/22/0009 stravné lístky 7/2022 zo SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 94,50 € 30.06.2022 07.07.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/22/0166 stravné listky ŠK+ŠI 4/2022, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 1 269,94 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFS/22/0007 stravné lístky zo SF 4/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 80,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
091/22 Stravné lístky pre zamestnancov. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 1 349,94 € 02.05.2022 09.05.2022 Objednávka
DFS/21/0005 stravné lístky SF 03/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 315,50 € 08.04.2021 12.04.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0009 stravné lístky 05/21 SF SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 137,25 € 03.06.2021 11.06.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFS/21/0025 stravné listky zo SF 12/2021 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 139,50 € 29.12.2021 10.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0472 stravné listky ŠK+ŠI 12/2021, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 2 210,04 € 29.12.2021 31.12.2021 Juraj Budiš Faktúra
DFB/21/0254 stravné lístky ŠK+ŠI 8/2021, poplatok SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 831,49 € 03.09.2021 21.09.2021 Juraj Budiš Faktúra
1 2 3 4 »