Faktúra č. DFP/15/0019

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - propagácia
  • Dátum doručenia: 06.07.2015
  • Celková hodnota: 266,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť