Faktúra č. DFB/21/0186

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0186
  • Popis fakturovaného plnenia: tričká - zamestnanci, akcia "Slovenský raj" 20/21
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 829,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.078/21
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť