Faktúra č. DFB/19/0083

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 1.Q 2019
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 89,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ 110.2010
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť