Faktúra č. DFB/18/0309

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety na projekt Fin.gramotnosť
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 99,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.137/18
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť