Faktúra č. DFB/18/0171

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - tričká ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.07.2018
  • Celková hodnota: 322,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť