Faktúra č. DFB/18/0163

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 2Q 2018, bezpeč.tabuľka
  • Dátum doručenia: 02.07.2018
  • Celková hodnota: 80,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť