Faktúra č. DFB/17/0337

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 1 105,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť