Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0337
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 13.12.2017
- Celková hodnota: 1 105,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť