Faktúra č. DFB/17/0151

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - odznaky a magnetky
  • Dátum doručenia: 01.06.2017
  • Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť