Faktúra č. DFB/15/0254

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 3.Q 2015
  • Dátum doručenia: 05.10.2015
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť