Faktúra č. DFB/13/0281

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia HP a hydrantov ŠKO
  • Dátum doručenia: 24.10.2013
  • Celková hodnota: 256,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť