Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/24/0004 slávnostný obed - deň učiteľov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 2 585,13 € 12.04.2024 18.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
101/24 Objednávame si u Vás pitný režim. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,20 € 12.04.2024 19.04.2024 Objednávka
DFB/24/0135 balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0134 elektronická učebnica ekonómie a podnikania 2024/2025 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 60,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
100/24 Objednávame si u Vás smartbox, čítačku a držiak na čítačku. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 389,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Objednávka
DFB/24/0133 nové verzie Magma HCM 4-6/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0130 vrátenie USB hub Orico 1 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 -4,58 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0131 VUC net 4/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0132 telefón 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,15 € 11.04.2024 22.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
098/24 Objednávame si u Vás list bianko s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériu a číslovaním. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 415,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Objednávka
099/24 Objednávame si u Vás služby počas pracovného stretnutia ekonómov v dňoch 15.-16.4.2024. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFB/24/0129 ročný prístup - Verejná správa SR SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 09.04.2024 09.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
094/24 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Canis safety a.s. 47998156 39,57 € 09.04.2024 17.04.2024 Objednávka
095/24 Objednávame si u vás tonery na školsky internát. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 92,00 € 09.04.2024 17.04.2024 Objednávka
096/24 Objednávame si u Vás prenájom ľadovej plochy. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 2,20 € 09.04.2024 18.04.2024 Objednávka
097/24 Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov v termíne 04.-05.04.2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFB/24/0128 členský príspevok 2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 120,00 € 09.04.2024 23.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFS/24/0003 strava SF 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 237,30 € 08.04.2024 12.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0126 stravné ŠK+ŠI 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 271,30 € 08.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0127 spotreba PHM a náhrada 3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 78,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Juraj Budiš Faktúra