ELGAS
Informácie
- Názov: ELGAS
- IČO: 36314242
- Adresa: Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/14/0123 | vyúčtovanie plynu za r. 2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -9 184,46 € | 30.05.2014 | 02.07.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0028 | Preplatok za plyn - r. 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -8 179,57 € | 03.02.2015 | 18.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/21/0028 | plyn vyúčtovanie rok 2020 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -7 529,34 € | 01.02.2021 | 03.03.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0201 | Plyn - preplatok za rok 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -858,12 € | 18.08.2014 | 30.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/15/0029 | Preplatok za plyn - šj - r. 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -807,58 € | 03.02.2015 | 18.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0200 | Plyn -preplatok za rok 2013 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -691,70 € | 18.08.2014 | 30.09.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0124 | vyúčtovanie plynu r. 2014 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -550,46 € | 30.05.2014 | 02.07.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/16/0134 | Vyúčtovanie plynu ŠJ 1.-4.2016 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -223,06 € | 06.06.2016 | 11.08.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0126 | vyúčtovanie plynu r. 2014 - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | -34,40 € | 30.05.2014 | 02.07.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
2/206 | Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.12.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18.12.2015 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva |
3/206 MO | Dodatok č. 3/206 MO | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS, s. r. o. | 36314242 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 22.04.2016 | 09.05.2016 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
4/2017 | Dodatok č. 4/2017 MO | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS, s. r. o. | 36314242 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
5/2018 | Dodatok č. 5/2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 29.11.2017 | 31.12.2018 | 05.12.2017 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | |
D06-2019 | Dodatok č. 6 k zmluve o združenej dodávke plynu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 02.07.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 10.07.2018 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva |
DFB/18/0167 | Demontáž plynomera | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | 134,03 € | 12.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/16/0079 | Nedoplatok za plyn - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | 339,74 € | 21.03.2016 | 16.04.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/18/0329 | Montáž plynomera | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | 353,69 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/16/0034 | Nedoplatok za plyn | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | 401,94 € | 27.01.2016 | 25.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/14/0125 | vyúčtovanie plynu r. 2013 - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | 463,99 € | 30.05.2014 | 21.06.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/19/0149 | Dodávka plynu - preddavok | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ELGAS | 36314242 | 830,63 € | 03.06.2019 | 15.06.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra |