Faktúra č. DFB/23/0044
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Cyrila Daxnera
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0044
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 248,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/22
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/22 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2022 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 0,00 € | 03.01.2022 | 25.01.2022 | Objednávka |