Faktúra č. DFB/21/0165
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Cyrila Daxnera
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0165
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, tonery
- Dátum doručenia: 12.07.2021
- Celková hodnota: 438,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/21
- Dátum zverejnenia: 17.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006/21 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2021 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 0,00 € | 08.03.2021 | 09.03.2021 | Objednávka |