Objednávka č. 006/21

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 006/21
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2021
  • Dátum vyhotovenia: 08.03.2021
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0165 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 438,80 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0231 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 759,47 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0242 tonery, kancelársky materiál, Skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 469,80 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0241 tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 671,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0032 tonery, kancelársky materiál, spotrebný Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 702,45 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
Tlačiť