Faktúra č. DFB/19/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť