Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0098 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0114 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 35,40 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0142 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 13,10 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0169 | za prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0157 | za prenájom a čistenie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 19.10.2023 | 23.11.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0187 | fa za rohože | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 41,95 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/21/0220 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 31,80 € | 14.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0030 | za prenájom a pranie rohoži | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0039 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 48,00 € | 03.03.2022 | 30.03.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0063 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 48,00 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0082 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 48,00 € | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0103 | za pranie a prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 48,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0123 | za pranie a prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 48,00 € | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0137 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 18,55 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0167 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 11,33 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0191 | za prenájom a pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 36,26 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0207 | pranie a čistenie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 36,26 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0241 | za prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 36,26 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/21/0010 | prenájom, pranie rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 34,82 € | 18.01.2021 | 23.01.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/21/0022 | prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 | 19,87 € | 10.02.2021 | 24.02.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |