Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/26/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 641,35 € 11.03.2026 14.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 497,85 € 11.03.2026 14.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0026 za odborné školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 35,00 € 11.03.2026 14.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0025 za plyn 3 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Torreol, s. r. o. 51127989 1 643,61 € 09.03.2026 13.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0023 za plyn 2 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Torreol, s. r. o. 51127989 1 643,61 € 09.03.2026 13.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0022 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Torreol, s. r. o. 51127989 1 643,61 € 09.03.2026 13.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0036 za odpad biologický Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,59 € 09.03.2026 12.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 223,05 € 09.03.2026 12.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 114,46 € 09.03.2026 12.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0019 Za výkon činnosti zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 04.03.2026 12.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0021 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,56 € 04.03.2026 12.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0020 za telefony Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 04.03.2026 12.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 80,72 € 27.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 257,37 € 26.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 119,99 € 23.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0018 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 798,71 € 23.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0017 základný členský príspevok Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 200,00 € 23.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 233,95 € 20.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0016 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 110,26 € 18.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0029 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 165,85 € 17.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,06 € 17.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 120,93 € 17.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0013 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 30,90 € 17.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/26/0001 za podanie stravy pre zamestncov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 237,60 € 17.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 512,83 € 17.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0015 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 17.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0014 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 192,00 € 16.02.2026 05.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0025 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 313,97 € 13.02.2026 18.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0011 za elektr. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 65,49 € 13.02.2026 18.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0012 za poskytnuré služby počítačovej siete Sanet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 13.02.2026 18.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 »