InNet
Informácie
- Názov: InNet
- IČO: 31736017
- Adresa: Levočská 36, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271/19 | farebná tlač - fotografie | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 41,39 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 272/19 | kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 118,61 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 273/19 | kanc. papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 11,59 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 105/19 | Objednávame u Vás kopírovanie a kancelárske potreby v hodnote do 42,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 16.12.2019 | 24.12.2019 | Objednávka | |||||
| 106/19 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 120,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 16.12.2019 | 24.12.2019 | Objednávka | |||||
| 107/19 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 12,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 17.12.2019 | 24.12.2019 | Objednávka | |||||
| 005/18 | Objednávame u Vás farebné výkresy (20 ks), lepiacu pásku (2 ks), kopírovanie A4 (5 ks) v hodnote do 9,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 17.01.2018 | 03.02.2018 | Objednávka | |||||
| 021/18 | kanc. potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 8,56 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 017/18 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 230,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Objednávka | |||||
| 042/18 | tonery, kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 228,64 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 021/18 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 107,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 20.03.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 057/18 | kanc. potreby. tonery | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 106,50 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 027/18 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 120,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Objednávka | |||||
| 074/18 | kanc. potreby, toner, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 116,24 € | 04.05.2018 | 02.06.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 032/18 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 190,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Objednávka | |||||
| 097/18 | tonery, kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 188,28 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 040/18 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 88,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 27.06.2018 | 04.07.2018 | Objednávka | |||||
| 115/18 | tonery, kanc. potreby, papier | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 87,95 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 057/18 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote do 205,- €. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 0,00 € | 23.08.2018 | 05.09.2018 | Objednávka | |||||
| 153/18 | papier, krieda, kanc potreby | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | InNet | 31736017 | 200,76 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |