Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/24/0055 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 233,33 € 29.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0063 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 241,05 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0081 občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 100,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0010 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 24.01.2024 06.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0026 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 11,56 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0024 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 15,43 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0033 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0053 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 77,73 € 22.04.2024 27.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0006 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 288,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0034 prístup k webovej aplikácií - aktualizácia prostredia FLASH na HTML5 Gymnázium Lipany 00161047 Kvant spol.s.r.o. 31398294 120,00 € 28.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0028 Verejná správa SR - ročný prístup 02/2024 - 02/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 21.02.2024 24.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0051 kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 Učebné pomôcky spol. s.r.o. 31641199 21,60 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0087 tonery do tlačiarne, 2ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 168,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0039 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 656,83 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0090 Dohliadacia skúška detektorov plynu Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 300,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0025 kontrola a revízia haciacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 726,67 € 23.02.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0041 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,00 € 05.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0088 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,71 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0037 pracovné oblečenie pre zamestnankyňu v šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 51,90 € 05.03.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0061 výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0309 pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 128,72 € 08.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0013 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0035 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.03.2024 09.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0062 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0089 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0002 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 197,76 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0006 potraviny pre sj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 490,88 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0007 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 202,63 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0018 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 430,12 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »