Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0010 spotreba plynu 1/2024 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0314 vyúčtovanie plynu 1-12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 032,20 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0313 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 579,06 € 15.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0026 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 541,38 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0018 spotreba plynu 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0048 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 490,42 € 14.03.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0040 spotreba plynu 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0067 spotreba plynu 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0066 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 455,34 € 12.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0095 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 391,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0102 spotreba plynu 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0038 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0311 spotreba energií 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 577,65 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0315 vyuč. plyn 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 9 165,51 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0023 spotreba energií 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 371,98 € 15.02.2024 23.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0047 spotreba energií 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 367,16 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0065 spotreba energií 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 357,17 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0096 spotreba energií 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 332,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0039 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 656,83 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0001 mäso pre sj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 574,52 € 11.01.2024 22.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0004 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 722,62 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0008 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 415,90 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0011 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 483,66 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0015 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 189,81 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0017 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 638,76 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0019 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 585,64 € 15.02.2024 24.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0022 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 518,15 € 22.02.2024 01.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0031 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 783,27 € 07.03.2024 15.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0035 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 468,40 € 15.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0037 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 721,04 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »