Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0072 strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0070 Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 80,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0062 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0060 školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 48,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0058 zber a odvoz odpadu 03/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0061 výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Radoslav Dugas 34813616 95,00 € 03.04.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0045 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 125,82 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0042 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 354,56 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0044 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 410,42 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0043 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 350,00 € 03.04.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0071 servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 04. 2024 - 30. 06. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0059 Systémová podpora Magma HCM za 1. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0069 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0068 služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0067 spotreba plynu 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0056 Služby Proxia live 2024 - 2026 Gymnázium Lipany 00161047 Proxia services s.r.o. 52535673 1 116,43 € 27.03.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0057 Licencie pre žiakov - edukačný softvér Gymnázium Lipany 00161047 WocaBee s. r. o. 51904641 1 022,00 € 27.03.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0039 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 473,46 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0041 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 944,48 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0040 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 250,18 € 27.03.2024 11.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/055 refundácia režijných nákladov na stravovanie 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 932,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0054 oprava mlynčeka pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 210,00 € 26.03.2024 08.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0053 administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 bring, s.r.o. 36605565 350,00 € 22.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0037 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 721,04 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0038 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 371,40 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0036 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 80,96 € 18.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0051 kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 Učebné pomôcky spol. s.r.o. 31641199 21,60 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0052 školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0050 Robot - Q-SCOUT program transformer Gymnázium Lipany 00161047 PcProfi, s.r.o. 44685173 2 098,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0035 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 468,40 € 15.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »