Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2022 Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie Gymnázium Lipany 00161047 GOMA ELEKTRO, s.r.o. 36808415 Iné 0,00 € 01.03.2022 03.03.2022 02.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
2/2022 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY – „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS – HĽADAJ ŠKOLU“ Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 Iné 0,00 € 08.03.2022 15.03.2022 15.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
3/2022 Zmluva o odbere stravy Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov 00352306 Gymnázium Lipany 00161047 Iné 0,00 € 31.08.2022 02.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
4/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 Gymnázium Lipany 00161047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 28.10.2022 03.11.2022 02.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
5/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477306 Gymnázium Lipany 00161047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 06.12.2022 21.12.2022 20.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/22/0169 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 194,22 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/090/2022 stavebné práce pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 1 640,00 € 14.11.2022 10.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/093/2022 oprava elektrického zariadenia v škole Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 3 976,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Objednávka
VO/092/2022 oprava el. zariadenia v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 1 587,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0239 poskytovanie služieb os. údajov 4.Q Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0233 spotreba energií 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 380,73 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0238 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 46,07 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0170 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 321,76 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0171 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 528,80 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0237 Internet Fiber Power 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0240 pranie a prenájom rohoží 7.11.2022-4.12.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0236 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0243 poplatky za služby pevnej siete 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,07 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0242 WEB Standard 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0241 poplatky za VÚC NET 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »