Faktúra č. DFSJ/22/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 194,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/164/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/164/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 194,22 € 30.11.2022 06.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť