Faktúra č. DFSJ/22/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: mäso pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 528,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/066/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/066/2022 Potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 391,37 € 27.04.2022 02.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/066/2022 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 528,80 € 07.12.2022 09.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť