Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/24/0013 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 4 423,25 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0012 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 406,01 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0013 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 01.02.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0003 Balíček Zborovňa Komplet 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 226,08 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0011 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 483,66 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/015/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 189,81 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0012 refundácia režijných nákladov na stravovanie 01/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 934,52 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/011/2024 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 483,66 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/013/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 4 423,25 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/014/2024 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 440,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/24/0011 online študentský časopis - Hľadaj školu Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0010 spotreba plynu 1/2024 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0009 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 164,56 € 29.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/012/2024 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 406,01 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/009/2024 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 164,56 € 25.01.2024 30.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0007 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 202,63 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0008 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 415,90 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
004/2024 Lyžiarsky výcvik Gymnázium Lipany 00161047 KB SNOW, s.r.o. 55133916 8 490,00 € 25.01.2024 16.02.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/008/2024 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 415,90 € 24.01.2024 30.01.2024 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/24/0010 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,23 € 24.01.2024 06.02.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra