Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFSJ/23/0031 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 329,73 € 02.03.2023 14.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0032 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 211,90 € 02.03.2023 14.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0053 strava, ubytovanie v termíne od 02-03.03.2023 - porada Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0042 Vodné a stočné 23.11.2022 - 17.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 791,42 € 24.02.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0047 Virtuálna knižnica 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0045 Zber a odvoz odpadu 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0052 Internet Fiber Power 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0044 pranie a prenájom rohoží 30.1.2023-26.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 02.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0043 refundácia režijných nákladov 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 904,72 € 28.02.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0033 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 212,14 € 09.03.2023 17.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0048 poplatky za mobilné hovory 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,71 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0055 poplatky za hovory 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,71 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0056 VBA prístup 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0054 Web Standard 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 13.03.2023 21.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0040 členský poplatok DoFe Gymnázium Lipany 00161047 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 590,00 € 22.02.2023 24.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0063 maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 1 060,00 € 21.03.2023 24.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0062 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 356,74 € 21.03.2023 24.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0061 materiál na opravu a školy Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 335,03 € 21.03.2023 24.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0060 maliarske práce - škola Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 1 390,00 € 21.03.2023 24.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0050 záloha - spotreba plynu Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 000,00 € 14.03.2023 24.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »