Faktúra č. DFB/23/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a školy
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota: 335,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/020/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/020/2023 materiál na opravu školy - havária Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 335,03 € 06.03.2023 21.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť