Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFSJ/23/0020 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 492,88 € 16.02.2023 20.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0031 kontrola a revízia haciacich prístrojov Gymnázium Lipany 00161047 REHAP 33951462 442,92 € 06.02.2023 22.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0032 odstránenie havárie v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 664,94 € 20.02.2023 22.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0033 oprava WC v hlavnej budove Gymnázium Lipany 00161047 ZEPA - stav s.r.o. 36685305 772,78 € 20.02.2023 22.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0038 preprava osôb Lipany -Vyšné Ružbachy od 13.2.2023 do 17.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 1 100,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0037 Lyžiarsky výcvik inštruktorom Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0036 Lyžiarsky výcvik inštruktorom Gymnázium Lipany 00161047 Jakub Smandra 54414288 360,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0035 obedy a skipasy - LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 2 940,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0034 obedy a skipasy - LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 3 885,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0039 tlačivá pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SEVT, a.s. 31331131 349,38 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0041 Verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0022 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 18,07 € 20.02.2023 01.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0026 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 16,15 € 27.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0025 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 288,48 € 27.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0024 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 461,61 € 24.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 439,77 € 23.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0029 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 302,50 € 28.02.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0028 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 809,27 € 28.02.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0030 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 278,34 € 01.03.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0027 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 308,34 € 28.02.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »