Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0016 pranie a prenájom rohoží 1.1.2023-29.1.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 06.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0016 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 435,58 € 07.02.2023 14.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0018 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 718,60 € 09.02.2023 14.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0017 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 618,21 € 09.02.2023 14.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0028 Virtuálna knižnica 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0027 poplatky za mobiné hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,64 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0018 zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0023 spotreba plynu 1,2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 2 000,00 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0021 spotreba energií 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 657,15 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0022 preprava osôb LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 660,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0020 preprava osôb - LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 440,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0029 Kancelársky papier Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 116,40 € 14.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0026 Služby pevnej siete 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0025 Web Standard 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0024 poplatky za hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,77 € 10.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0019 spotreba el. energie 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 874,54 € 07.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0013 spotreba plynu 1-2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 02.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0030 refundácia režijných nákladov 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 789,48 € 13.02.2023 18.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0019 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 289,76 € 14.02.2023 20.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0021 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 275,29 € 16.02.2023 20.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »