Faktúra č. DFSJ/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 289,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/019/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/019/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 289,76 € 10.02.2023 14.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť