Faktúra č. DFSJ/23/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 718,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/018/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/018/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 718,60 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť