Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0236 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0240 pranie a prenájom rohoží 7.11.2022-4.12.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0237 Internet Fiber Power 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0171 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 528,80 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0250 materiál na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 RENOMARK, s.r.o. 45367906 42,70 € 16.12.2022 23.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0177 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 137,50 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0178 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 19,27 € 20.12.2022 23.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0176 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 257,31 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0170 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 321,76 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0238 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 46,07 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0233 spotreba energií 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 380,73 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0239 poskytovanie služieb os. údajov 4.Q Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0169 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 194,22 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0223 refundácia režijných nákladov 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 954,60 € 02.12.2022 29.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0255 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 78,91 € 22.12.2022 30.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0253 materiál na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 7,38 € 22.12.2022 30.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0180 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 797,74 € 22.12.2022 30.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0181 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 303,69 € 28.12.2022 30.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0179 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 452,55 € 21.12.2022 30.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0252 kancelársky materiál Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 234,10 € 21.12.2022 30.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra