Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0044 služby pevnej siete 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,20 € 08.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0041 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,00 € 05.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0047 spotreba energií 02/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 367,16 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0051 kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 Učebné pomôcky spol. s.r.o. 31641199 21,60 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0043 Internet Web Standard 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0042 VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0052 školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0049 toner do tlačiarne, 3ks Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 162,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0038 materiál na opravu a údržbu šj Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 58,96 € 11.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0046 stavebné a búracie práce v šj Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 2 500,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0045 poplatky za mobilné hovory 2/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,08 € 12.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0050 Robot - Q-SCOUT program transformer Gymnázium Lipany 00161047 PcProfi, s.r.o. 44685173 2 098,00 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0048 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 490,42 € 14.03.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0031 Členský poplatok DofE Gymnázium Lipany 00161047 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 200,00 € 28.02.2024 25.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0040 spotreba plynu 3/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0053 administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 Gymnázium Lipany 00161047 bring, s.r.o. 36605565 350,00 € 22.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0035 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 468,40 € 15.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0037 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 721,04 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0038 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 371,40 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0036 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 80,96 € 18.03.2024 26.03.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »