DFB/24/0044 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,20 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
spotreba energií 02/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
367,16 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
kadičky - technické zabezpečenie na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
31641199 |
|
21,60 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Internet Web Standard 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
VBA prístup - služby pevnej siete 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
toner do tlačiarne, 3ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
162,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
58,96 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
stavebné a búracie práce v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 500,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
poplatky za mobilné hovory 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,08 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Robot - Q-SCOUT program transformer |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
2 098,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
490,42 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
spotreba plynu 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0035 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,40 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0037 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
721,04 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0038 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
371,40 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/24/0036 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
80,96 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |