Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/23/0035 obedy a skipasy - LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 2 940,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0034 obedy a skipasy - LK 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Ján Budzák 30616115 3 885,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0039 tlačivá pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SEVT, a.s. 31331131 349,38 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0041 Verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Lipany 00161047 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 21.02.2023 23.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0022 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 18,07 € 20.02.2023 01.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0026 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 16,15 € 27.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0025 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 288,48 € 27.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0024 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 461,61 € 24.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 439,77 € 23.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0029 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 302,50 € 28.02.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0028 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 1 809,27 € 28.02.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0030 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 278,34 € 01.03.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0027 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 308,34 € 28.02.2023 08.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0031 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 329,73 € 02.03.2023 14.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0032 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 211,90 € 02.03.2023 14.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0053 strava, ubytovanie v termíne od 02-03.03.2023 - porada Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0042 Vodné a stočné 23.11.2022 - 17.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 791,42 € 24.02.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0047 Virtuálna knižnica 2/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0045 Zber a odvoz odpadu 2/2023 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0052 Internet Fiber Power 3/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »