DFSJ/23/0136 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0135 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
742,65 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0267 |
práčka, kanvica, váha, kábel pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
579,20 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
oprava výťahu, výmena opotrebovaných komponentov, zoradenie a vyradenie VTZ do prevádzky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
270,72 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Vojtech Kantor |
01951742 |
|
99,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/086/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
882,24 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0270 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
56,40 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0271 |
kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
142,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0264 |
VBA prístup - služby pevnej siete 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,74 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0262 |
služby pevnej siete 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,82 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0258 |
spotreba plynu 11/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/081/2023 |
chlieb svetlý |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/23/0132 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
246,68 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0127 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
332,62 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0134 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
322,05 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0133 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
836,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/085/2023 |
oprava výťahu, výmena opotrebovaných komponentov, zoradenie a vyradenie VTZ do prevádzky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
270,72 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/23/0129 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
452,91 € |
13.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0130 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,54 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0128 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
820,38 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |