Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/23/0142 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 191,77 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0275 Toaletný papier, utierky Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 882,24 € 29.11.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0141 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 670,11 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0282 Internet Fiber Power 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0287 pranie a prenájom rohoží 06. 11. 2023 - 03. 12. 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 08.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0284 služby pevnej siete 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,08 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0286 VBA prístup - služby pevnej siete 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0285 Internet Web Standard 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0268 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 560,05 € 20.11.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/090/2023 Kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
VO/089/2023 tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 741,60 € 08.12.2023 19.12.2023 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
DFB/23/0278 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 271,84 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0276 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 186,66 € 04.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0274 Kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 63,50 € 28.11.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/088/2023 Značková lampa s modulom Gymnázium Lipany 00161047 Web Retail s.r.o. 28876431 128,15 € 28.11.2023 19.12.2023 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
DFSJ/23/0138 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 522,50 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0139 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 3 345,91 € 30.11.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0140 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 416,11 € 05.12.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0137 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 626,29 € 30.11.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/086/2023 materiál na opravu a údržbu budovy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 186,66 € 29.11.2023 05.12.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »