Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0112 pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 KOVYST spol. s.r.o. 45476471 146,12 € 15.05.2023 22.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/047/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 149,75 € 12.04.2023 15.04.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0047 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 149,75 € 13.04.2023 20.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/092/2023 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 150,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/072/2023 Strúhadlo na zeleninu Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 151,20 € 18.10.2023 21.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0244 strúhadlo na zeleninu pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 151,20 € 20.10.2023 07.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/057/2023 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 153,42 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0155 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 153,42 € 06.07.2023 13.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0110 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 155,21 € 05.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/048/2023 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 158,12 € 13.06.2023 20.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0139 materiál na opravu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 158,12 € 20.06.2023 27.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/035/2023 poplatky za mobilné hovory 4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 159,60 € 11.05.2023 12.05.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0107 tonery do tlačiarní - náhrady Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 159,60 € 12.05.2023 22.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0016 pranie a prenájom rohoží 1.1.2023-29.1.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 06.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0044 pranie a prenájom rohoží 30.1.2023-26.2.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 02.03.2023 15.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0069 pranie a prenájom rohoží za obdobie 27.2.2023 - 26.3.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 30.03.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0094 pranie a prenájom rohoží 27.3.2023 - 23.4.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 28.04.2023 12.05.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0114 pranie a prenájom rohoží od 24.4.2023 - 21.5.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 25.05.2023 07.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0146 pranie a prenájom rohoží 22.05.2023 - 18.06.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0234 pranie a prenájom rohoží 11.9.2023 - 8.10.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 12.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra