Faktúra č. DFB/23/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu školy
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 153,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/057/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/057/2023 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 153,42 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť