DFB/22/0092 |
pracovná obuv pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
149,22 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
017/2022 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0049 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/061/2022 |
Servis elektronických zariadení ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
155,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0148 |
servis elektronických zariadení |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
155,00 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/033/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
156,60 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0033 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
156,60 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/056/2022 |
prehliadku bane |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenské opálové bane |
45571503 |
|
161,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/143/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
161,79 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0148 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
161,79 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/083/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
161,89 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0083 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
161,89 € |
26.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/098/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
166,32 € |
15.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0098 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
166,32 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/095/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
166,39 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0095 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
166,39 € |
14.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/026/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
167,74 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0026 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
167,74 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/037/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
170,05 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0037 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
170,05 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |