Faktúra č. DFSJ/22/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/22/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 156,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 08/ŠJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/033/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/033/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 156,60 € 01.03.2022 16.03.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť