Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0059 systémová podpora MAGMA - 1 Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2022 10.04.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0129 systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0180 systémová podpora MAGMA 3.Q Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0249 Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 20.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/172/2022 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 137,50 € 16.12.2022 20.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0177 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 137,50 € 19.12.2022 23.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0240 pranie a prenájom rohoží 7.11.2022-4.12.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0195 pranie a prenájom rohoží 12.9.2022-19.10.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 12.10.2022 21.10.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0214 pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 10.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/117/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 139,58 € 20.09.2022 23.09.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0122 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 139,68 € 22.09.2022 27.09.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/149/2022 potraviny pre SJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 141,80 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0154 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 141,80 € 14.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
006/2022 školenie k základnému ovládaniu iSpin Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 23.02.2022 23.02.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0033 online školenie ispin Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 02.03.2022 16.03.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/152/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 145,27 € 16.11.2022 19.11.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0157 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 145,27 € 18.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/084/2022 potraviny SJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 145,96 € 25.05.2022 27.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0084 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 145,96 € 26.05.2022 04.06.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/035/2022 pracovnú obuv pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 KOVYST spol. s.r.o. 45476471 149,22 € 16.05.2022 25.05.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka