Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SJ/015/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 105,02 € 31.01.2023 03.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0013 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 467,50 € 31.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0010 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 18,61 € 30.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0010 výmena ventilov a prepínača vody pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 239,38 € 26.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0012 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 158,23 € 31.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0011 čipový systém Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 548,40 € 31.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0008 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 648,98 € 30.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0014 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 363,94 € 02.02.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0015 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 105,02 € 01.02.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0009 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 166,25 € 31.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0011 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 323,84 € 31.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0007 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 266,54 € 26.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0264 spotreba plynu 1.12.2022-31.12.2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 325,08 € 11.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0263 spotreba plynu 12/2022 preplatok Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 -665,29 € 13.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/004/2023 tonery pre školu Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 160,80 € 30.01.2023 07.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/005/2023 OP a OS - revízia po havarijnom stave Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Jacko ELEKTROmontáž 47024909 250,00 € 19.01.2023 07.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0057 florbalové loptičky, chrániče kolien Gymnázium Lipany 00161047 Necy, s.r.o. 28285425 96,26 € 22.03.2023 30.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/038/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 281,36 € 16.03.2023 30.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/039/2023 chlieb pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 58,80 € 17.03.2023 30.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/003/2023 preprava osôb Gymnázium Lipany 00161047 osobna-preprava, s.r.o. 47483822 660,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »