Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0105 zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 45,60 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0155 prístup k online službe evidencia odpadov Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 31,20 € 20.09.2021 27.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
029/2021 oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 166,20 € 07.06.2021 18.06.2021 Objednávka
DFB/21/0099 oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 166,20 € 17.06.2021 22.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
039/2021 trojpec s príslušenstvom podľa vami predloženej cenovej ponuky pre zákazku Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 5 000,00 € 02.08.2021 03.08.2021 Objednávka
040/2021 pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez podľa vami predloženej cenovej ponuky pre zákazku Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 2 500,00 € 02.08.2021 03.08.2021 Objednávka
DFK/21/0002 trojpec s príslušenstvom pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 5 000,00 € 10.08.2021 17.08.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0138 pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 2 500,00 € 10.08.2021 08.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
001/2021 kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 01.02.2021 10.02.2021 Objednávka
DFB/21/0015 kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 08.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
019/2021 materiál na opravu a údržbu školy, batérie Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 36,59 € 24.05.2021 31.05.2021 Objednávka
DFB/21/0081 materiál na opravu a údržbu školy, batérie Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 36,59 € 31.05.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
075/2021 batérie a tovar na údržbu Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 13,63 € 01.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0220 batérie a tovar na údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 13,63 € 06.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
012/2021 učebnice španielske Gymnázium Lipany 00161047 Glossa/Igor Tretjakov 33951802 45,48 € 13.04.2021 19.04.2021 Objednávka
DFB/21/0058 učebnice španielske Gymnázium Lipany 00161047 Glossa/Igor Tretjakov 33951802 45,48 € 19.04.2021 21.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0050 stravovanie za marec 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 420,42 € 07.04.2021 12.04.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0066 stravovanie za apríl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 500,50 € 03.05.2021 07.05.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0086 stravovanie za máj 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 833,36 € 07.06.2021 18.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0112 stravovanie za júl 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 90,86 € 09.07.2021 15.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »