Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0242 WEB Standard 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0243 poplatky za služby pevnej siete 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,07 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0240 pranie a prenájom rohoží 7.11.2022-4.12.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0171 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 528,80 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0170 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 321,76 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0233 spotreba energií 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 380,73 € 08.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/168/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 266,19 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/167/2022 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 350,14 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/22/0239 poskytovanie služieb os. údajov 4.Q Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/066/2022 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 528,80 € 07.12.2022 09.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/165/2022 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 321,76 € 06.12.2022 09.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
5/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477306 Gymnázium Lipany 00161047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 06.12.2022 21.12.2022 20.12.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľka školy Zmluva
DFB/22/0232 spotreba elektrickej energie 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 600,26 € 06.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0235 záloha - plyn 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0236 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0237 Internet Fiber Power 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0238 tovar na opravu a údržbu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 46,07 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0169 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 194,22 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0227 kancelársky materiál pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 119,84 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0226 vodoinštalatérske práce v ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Bujňák 41517245 100,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »