Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0264 čistiace potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 68,03 € 16.12.2025 17.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0263 čistiace potreby pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 280,78 € 16.12.2025 17.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0247 spotreba el. energie za 11/2025 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 535,51 € 15.12.2025 15.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0259 výkon technika PO a BOZP za 4.Q 2025 Gymnázium Lipany 00161047 R.D.TECH, Radoslav Dugas 34813616 150,00 € 15.12.2025 16.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0248 spotreba energií za 11/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 390,37 € 15.12.2025 16.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0250 konzultácie k certifikátom a schránkami na UPVS Gymnázium Lipany 00161047 stred.sk, s.r.o. 36754145 60,00 € 15.12.2025 16.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0249 online študentský časopis - Hľadaj školu 2/2025 - 2/2026 Gymnázium Lipany 00161047 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 15.12.2025 17.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0262 Odborná prehliadka technického výťahu v šj Gymnázium Lipany 00161047 M.B.P. Prešov 31723004 282,11 € 15.12.2025 17.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0261 WIFI Router ASUS RT-AX52 PRO Gymnázium Lipany 00161047 Alza.sk s. r. o. 36562939 58,70 € 15.12.2025 19.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0148 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 148,53 € 12.12.2025 19.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0147 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 628,11 € 11.12.2025 16.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0260 Systémová podpora IS Magma HCM 4. Q 2025 Gymnázium Lipany 00161047 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 11.12.2025 16.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0258 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 219,28 € 10.12.2025 15.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0146 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 240,75 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0256 kancelársky materiál Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 41,67 € 09.12.2025 15.12.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
096/2025 kancelársky materiál Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 41,67 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
097/2025 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 219,28 € 08.12.2025 11.12.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
098/2025 čistiace prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 70,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
099/2025 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 285,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/035/2025 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 240,75 € 08.12.2025 12.12.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »