Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028/2026 Balík PORADA Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 23.03.2026 27.03.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/26/0058 školské váhy - chemická olympiáda Gymnázium Lipany 00161047 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 167,58 € 19.03.2026 24.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0056 trofeje na súťaž OK volejbal dievčat SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 17.03.2026 20.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0057 technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal dievčat SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 15,00 € 17.03.2026 20.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0055 trofeje na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 17.03.2026 20.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0054 technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 15,00 € 17.03.2026 20.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/26/0034 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 295,22 € 17.03.2026 24.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/26/0035 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 254,58 € 17.03.2026 24.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
027/2026 vodoinštalatérske práce - výmena strešného zvodu Gymnázium Lipany 00161047 Martin Roják 43198058 1 300,00 € 17.03.2026 26.03.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
026/2026 Voltcraft VC-11956750 presná váha, Kern EHA 500-2 školská váha Gymnázium Lipany 00161047 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 167,58 € 16.03.2026 20.03.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/26/0053 spotreba e. energie 02/2026 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 477,86 € 13.03.2026 14.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
020/2026 Gymnázium Lipany 00161047 Peter Czipl 46011803 750,00 € 13.03.2026 16.03.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
024/2026 Trofeje na súťaž OK volejbal dievčatá SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 13.03.2026 17.03.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
025/2026 technické zabezpečenie do súťaže OK volejbal dievčat SŠ Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 15,00 € 13.03.2026 17.03.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/26/0052 spotreba energií za 02/2026 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 320,55 € 13.03.2026 20.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0059 tovar na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 15,00 € 12.03.2026 20.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/26/0032 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 888,19 € 12.03.2026 24.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/26/0033 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 441,01 € 12.03.2026 24.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0060 školské potreby na chemickú olympiádu Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 30,00 € 11.03.2026 20.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0040 revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Gymnázium Lipany 00161047 Vladimír Jánoš - REHAP 33951462 262,67 € 10.03.2026 16.03.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »