Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0114 spotreba plynu za 6/2026 Gymnázium Lipany 00161047 Torreol, s. r. o. 51127989 1 120,27 € 15.06.2026 15.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0118 spotreba el. energie za 5/2026 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 397,79 € 15.06.2026 15.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
048/2026 čistiace prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 420,00 € 12.06.2026 15.06.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
049/2026 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 836,00 € 12.06.2026 15.06.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/26/0128 odborná prehlaidka nízkotlakovej kotolne a odborná prehliadka tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 522,75 € 10.06.2026 15.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0127 Odborná ročná servisná prehliadka - plynových spotrebičov v šj Gymnázium Lipany 00161047 ENERTOP, s.r.o. 50238949 172,20 € 09.06.2026 15.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0123 služby pevnej siete - VBA prístup 06/2026 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 08.06.2026 12.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0126 služby pevnej siete - WEB Standard 06/2026 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 6,09 € 08.06.2026 12.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0124 služby pevnej siete 06/2026 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 38,39 € 08.06.2026 12.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0125 služby mobilnej siete 06/2026 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 27,06 € 08.06.2026 12.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
047/2026 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 738,00 € 08.06.2026 12.06.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/26/0076 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 689,96 € 08.06.2026 15.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/26/0075 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 324,63 € 08.06.2026 15.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0122 oprava kopírovacieho stroja Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 154,98 € 05.06.2026 11.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0121 florbalové, bedmintonové loptičky Gymnázium Lipany 00161047 RADANSPORT s.r.o. 26098806 52,95 € 05.06.2026 11.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/26/0074 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 126,62 € 05.06.2026 15.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0119 edukačné tabule - projekt Motýlia záhrada Gymnázium Lipany 00161047 Mudrlantko s. r. o. 55587526 166,48 € 04.06.2026 09.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/26/0120 oprava el. spotrebičov v šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 309,59 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
046/2026 odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob Gymnázium Lipany 00161047 BTS-PO, s.r.o. 36491501 523,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/26/0116 informačná tabuľa - projekt Motýlia záhrada Gymnázium Lipany 00161047 TOPlast, a.s. 36213241 618,10 € 03.06.2026 09.06.2026 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »